Information
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AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2015
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Cliente
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Período
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Auditor Líder:
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Local
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Participantes
RESUMO DA AUDITORIA
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Não Conformidades (NC)
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Pontos de Preocupação (PP)
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Oportunidades de Melhoria (OM)
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Pontos Fortes
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Pontos Fracos
INFORMAÇÕES GERAIS DA AUDITORIA
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Objetivo da Auditoria: Avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade com base no referencial normativo adotado pela organização.
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Escopo da Auditoria: ABNT ISO 9001:2015
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Itens Não Aplicáveis?
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Itens Não Aplicáveis e Justificativas
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Porte e Tempo de Mercado
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Processos Mapeados
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Descrição geral da situação da organização e seu sistema de gestão
CONSTATAÇÕES
GESTÃO DA EMPRESA
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4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
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4.1 e 4.2 Contexto da Organização e Partes Interessadas
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4.3 Escopo
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4.3 O escopo do sistema de gestão está disponível e mantido como informação documentada? Os itens considerados como não aplicáveis não afetam a capacidade da organização em assegurar a conformidade de seus produtos e serviços e o aumento da satisfação do cliente?
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4.4 Processos
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4.4 Os processos definidos possuem:<br>- entradas e saídas esperadas;<br>- sequência e interação desses processos;<br>- métodos necessários para assegurar seu controle eficaz;<br>- definição de recursos aplicáveis;<br>- atribuição de responsabilidades e autoridades;<br>- riscos e oportunidades aplicáveis?
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4.4 Os processos estão mantidos como informação documentada?
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5. LIDERANÇA
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5.1 Liderança e Comprometimento
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5.1.2 Foco no Cliente
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5.2 Política da Qualidade
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5.2 A empresa definiu uma Política da Qualidade que:<br>- é apropriada aos propósitos da empresa e direcionamento estratégico;<br>- inclui o comprometimento com o atendimento aos requisitos aplicáveis e com a melhoria continua da eficácia do SGQ;<br>- Proporciona uma estrutura para estabelecimento dos objetivos da qualidade?
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5.2 A Política da Qualidade está disponível e mantida como informação documentada?
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5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais
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6. PLANEJAMENTO
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6.1 Riscos e Oportunidades
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6.2 Objetivos da Qualidade e planejamento para alcança-los
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6.2 Os objetivos da Qualidade estão mantidos como informação documentada?
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6.3 Planejamento de Mudanças
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Fotos
PLANEJAMENTO
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7. APOIO
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7.1.1 e 7.1.2 Recursos e Pessoas
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7.1.3 e 7.1.4 Ambiente para Operação dos Processos
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7.1.5 Recursos de monitoramento e medição
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7.1.5 A organização retém informação documentada como evidência de que os recursos de monitoramento e medição são apropriados para os seus propósitos?
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7.1.6 Conhecimento Organizacional
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7.2 Competência
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7.2 A organização retém informação documentada como evidência das competências das pessoas que afetam o desempenho e a eficácia do SGQ?
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7.3 Conscientização
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7.4 Comunicação
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7.5 Informação documentada
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Fotos
OPERAÇÃO
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8.2 REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS
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8.2.1 Comunicação com o cliente
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8.2.2 Determinação dos requisitos relativos a produtos e serviços
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8.2.3 e 8.2.4 Análise critica de requisitos relativos a produtos e serviços e Mudanças nos requisitos
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8.2.3 A empresa retém informação documentada dos resultados da análise crítica, de quaisquer novos requisitos para os produtos e de mudanças nos requisitos de produtos e serviços?
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8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO
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8.3 A empresa possui Projeto e Desenvolvimento?
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8.3 Projetos
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8.3.1 Generalidades: A empresa mantém informação documentada para:<br>- demonstrar que os requisitos de projeto e desenvolvimento foram atendidos;<br>- entradas de projeto e desenvolvimento;<br>- controles de projeto e desenvolvimento;<br>- saídas de projeto e desenvolvimento;<br>- mudanças de projeto e desenvolvimento?
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8.3.2 Planejamento de projeto e desenvolvimento
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8.3.3 Entradas de Projeto e Desenvolvimento
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8.3.4 Controles de Projeto e Desenvolvimento
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8.3.5 Saídas de Projeto e Desenvolvimento
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8.3.6 Mudanças de Projeto e Desenvolvimento
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8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE
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8.4.1 e 8.4.2 Controle, Tipo e Extensão
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8.4.1 A organização retém informação documentada dos critérios para avaliação, seleção, monitoramento do desempenho e reavaliação dos provedores externos?
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8.4.3 Informação para provedores externos
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8.5 PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇO
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8.1 Planejamento e Controle Operacionais
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8.5.1 Controle de Produção e de Provisão de Serviço
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8.5.1 A organização planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob as seguintes condições controladas, quando aplicável:<br>- Disponibilidade de informações documentadas que descrevam as características do produto e os resultados a serem alcançados;<br>- Uso de equipamento adequado?<br>- Disponibilidade e uso de equipamentos de monitoramento e medição?<br>- Implementação de medição e monitoramento;<br>- Validação e revalidação periódica, quando não for possível verificar a saída resultante;<br>- Implementação de ações para prevenir o erro humano;<br>- Implementação de atividades de liberação, entrega e pós entrega;
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7.1.4 e 7.1.2 A organização determinou as pessoas necessárias e mantém um ambiente necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços?
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7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
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7.1.5.2 Quando aplicável, a base usada para calibração ou verificação é retida como informação documentada?
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8.5.2 Identificação e rastreabilidade
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8.5.2 A organização retém informação documentada para possibilitar rastreabilidade
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8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos
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8.5.4 Preservação
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8.5.5 Atividades de Pós-Entrega
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8.5.6 Controle de Mudanças
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8.5.6 A organização retém informação documentada que descreva e controle as mudanças na produção ou provisão de serviços, as pessoas que autorizam a mudança e quaisquer ações necessárias?
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8.6 Liberação de Produtos e Serviços
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8.6 A organização retém informação documentada sobre a liberação de produtos e serviços? A informação documentada inclui a evidência de conformidade com os critérios de aceitação e a rastreabilidade das pessoas que autorizam a liberação?
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8.7 Controle de Saídas Não Conformes
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8.7 A organização retém informação documentada que descreve a não conformidade, as ações tomadas, as concessões obtidas e as autoridades que decidem a ação aplicável.
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Fotos
CHECAR
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9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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9.1.1 Generalidades
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9.1.1 A organização retém informação documentada da avaliação de desempenho e a eficácia do sistema de gestão?
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9.1.2 Satisfação do cliente
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9.1.3 Análise e Avaliação
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9.2 Auditoria Interna
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9.2 A empresa retém informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados de auditoria?
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9.3 Análise crítica pela direção
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9.3.3 A empresa retém informação documentada como evidência dos resultados de análise crítica pela direção
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Fotos
MELHORIA
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10.1 Generalidades
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10.2 Não conformidade e ação corretiva
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10.2 A organização retém informação documentada como evidência da natureza das não conformidades e dos resultados de qualquer ação corretiva?
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Fotos